Número 000065
Credor 49.626.864/0001-02 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 0000/000000
Data 23/02/2026 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES - PERÍODO DE GOZO 09/03/2026 A 18/03/2026 (TOTAL DE 10 DIAS)
Dotacao 020101.0103120052.228 31901100 01.11000
Subelemento 31901145
Valor 12.277,49
Original 12.277,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.277,49 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)