Número | 000107 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/03/2025 00:00:00 |
Historico | ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2025 |
Dotacao | 020101.0103120052.228 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 30.894,97 |
Original | 30.894,97 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 30.894,97 (ver detalhes) |
Pago | 30.894,97 (ver detalhes) |