Número | 000193 |
Credor | 49.626.864/0001-02 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 0000/000000 |
Data | 31/07/2024 00:00:00 |
Historico | DESPESA CPM VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES- JULHO/2024 |
Dotacao | 020101.0103120052.226 33904600 01.11000 |
Subelemento | 33904601 |
Valor | 22.366,26 |
Original | 23.183,54 |
Anulado | 817,28 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 22.366,26 (ver detalhes) |
Pago | 22.366,26 (ver detalhes) |