1
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000010/2024
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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
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12/01/2024
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DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".
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33903990
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1.466,81
|
0,00
|
1.466,81
|
2
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000012/2024
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RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA
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12/01/2024
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA (SOMENTE FEITURA DE CAFÉS), ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.þÿ
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33903400
|
9.053,75
|
0,00
|
9.053,75
|
3
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000016/2024
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VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
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12/01/2024
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS, PELO PERÍODO 12 MESES.
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33903947
|
838,70
|
0,00
|
838,70
|
4
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000017/2024
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EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA
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12/01/2024
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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33903905
|
0,00
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1.048,11
|
1.048,11
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5
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000022/2024
|
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.
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15/01/2024
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE INFORMATICA PARA MUNICIPIO E O SAAE.
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33904016
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15.500,00
|
0,00
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15.500,00
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6
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000024/2024
|
ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO
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22/01/2024
|
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO
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33903607
|
0,00
|
1.010,00
|
1.010,00
|
7
|
000025/2024
|
CAMILY ALVES RIBEIRO
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22/01/2024
|
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAMILY ALVES RIBEIRO
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33903607
|
0,00
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1.010,00
|
1.010,00
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8
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000051/2024
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SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
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23/02/2024
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SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA E PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE SE SITUA O ARQUIVO PÚBLICO LEGISLATIVO.
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33903944
|
0,00
|
231,76
|
231,76
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9
|
000076/2024
|
UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA
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20/03/2024
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E E-MAILS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
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33903999
|
1.320,00
|
0,00
|
1.320,00
|
10
|
000120/2024
|
ELEKTRO REDES S/A
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08/05/2024
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO O IMÓVEL DA CÂMARA E A CASA LOCADA QUE ABRIGA O ARQUIVO PÚBLICO.
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33903943
|
2.586,38
|
2.129,77
|
4.716,15
|
11
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000173/2024
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SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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11/07/2024
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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33903912
|
18.920,26
|
0,00
|
18.920,26
|
12
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000174/2024
|
SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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11/07/2024
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
33903912
|
8.108,67
|
0,00
|
8.108,67
|
13
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000180/2024
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ALGAR TELECOM S/A
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29/07/2024
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.
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33903999
|
197,93
|
0,00
|
197,93
|
14
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000198/2024
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
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01/08/2024
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.
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33903001
|
612,54
|
0,00
|
612,54
|
15
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000208/2024
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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26/08/2024
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO 12 MESES.
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33903950
|
42.398,36
|
0,00
|
42.398,36
|
16
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000226/2024
|
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA
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06/09/2024
|
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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33903977
|
480,31
|
0,00
|
480,31
|
17
|
000245/2023
|
JORNAL GAZETA SP LTDA
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15/08/2023
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CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM TAMANHO APROXIMADO DE 2 COLUNAS X 5CM DE ALTURA, PARA AS PUBLICAÇÕES REFERENTES ÀS LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.
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33903990
|
1.152,00
|
0,00
|
1.152,00
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18
|
000252/2024
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
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04/10/2024
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS E ATUALIZAÇÕES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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33904016
|
13.699,00
|
0,00
|
13.699,00
|
19
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000253/2024
|
LEONARDO A. AVANCICI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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07/10/2024
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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33903905
|
1.380,00
|
0,00
|
1.380,00
|
20
|
000256/2024
|
NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
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08/10/2024
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE REFORMA A SER INICIADO, CONFORME PROJETOS JÁ ELABORADOS, REFERENTE À TROCA DE TODO SISTEMA ELÉTRICO E DE CALHAS.
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33903905
|
4.608,00
|
0,00
|
4.608,00
|
21
|
000272/2024
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LLEVON INFORMÁTICA LTDA.
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31/10/2024
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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33904099
|
10,33
|
0,00
|
10,33
|
22
|
000295/2024
|
ANDRE LUIZ DE GRAVA
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13/11/2024
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO COM FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA JOÃO TEODORO, E TAMBÉM PARA A SESSÃO DE POSSE DA 19ª LEGISLATURA.
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33903015
|
4.130,00
|
0,00
|
4.130,00
|
23
|
000307/2024
|
M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
28/11/2024
|
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
|
44905233
|
1.390,00
|
0,00
|
1.390,00
|
24
|
000309/2024
|
M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
29/11/2024
|
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO.
|
44905224
|
614,02
|
0,00
|
614,02
|
25
|
000310/2024
|
L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.
|
29/11/2024
|
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PRISMAS DE MESA E 10 (DEZ) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
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33903044
|
2.021,00
|
0,00
|
2.021,00
|
26
|
000329/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
06/12/2024
|
PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MÁRIO SÉRGIO LOPES FONTANA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
|
31901145
|
0,00
|
7.296,24
|
7.296,24
|
27
|
000331/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
09/12/2024
|
PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR GABRIEL BORDIGNON DE LIMA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO.
|
31901145
|
0,00
|
4.304,09
|
4.304,09
|
28
|
000332/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
09/12/2024
|
PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ANTONIO MIGUEL NOVO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
|
31901145
|
0,00
|
6.816,50
|
6.816,50
|
29
|
000333/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
09/12/2024
|
PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
|
31901145
|
0,00
|
9.038,68
|
9.038,68
|
30
|
000334/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
09/12/2024
|
PGTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
|
31901145
|
0,00
|
3.066,24
|
3.066,24
|